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索 引 號: GZ000001/2019-02780 信息分類: 財政信息
發布機構: 發文日期:
名  稱: 安順市人力資源和社會保障局2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明
文  號: 公開方式: 主動公開

 

安順市人力資源和社會保障局2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明



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  目

1、部門概況

2、部門預算公開報表

3、部門預算安排說明

4、其他重要事項說明

5、名稱解釋

一、部門概況

1、部門職能

貫徹執行國家和省人力資源和社會保障法律法規和方針政策,研究起草人力資源和社會保障工作的地方性政策或規范性規定。擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃并組織實施和監督檢查。負責促進就業工作,統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系,負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡,貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配制度改革的相關政策,會同有關部門指導事業單位人事制度改革,組織實施事業單位人員管理政策,執行軍隊轉業干部安置政策和安置計劃,貫徹落實部分企業軍隊轉業干部解困和穩定正常,負責行政機關公務員、參照公務員法管理的事業單位工作人員和聘任制公務員綜合管理,貫徹落實公務員行為規范、職業道德建設和能力建設政策以及公務員職位分類標準和管理辦法的實施細則,會同有關部門擬定農民工工作規劃,維護農民工合法權益,統籌實施勞動爭議、人事仲裁制度,執行基本醫療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍等管理辦法等,受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項等。

2、機構情況及增減變動原因

2018年機構獨立編制數11個,其中:行政機構1個,下設參公事業單位4個(社保局、就業局、監察支隊、仲裁員),事業單位6個(人才交流中心、托管中心、考試中心、信息中心、勞動能力鑒定中心、小額擔保貸款指導中心,);獨立核算機構3個(局機關、社保局、就業局),下設其他事業單位及監察支隊經費末獨立.

3、人員情況及增減變動原因

機構行政編制48人, 事業編制(含參公,不包含社保局和就業局)49人。局機關2017年調出3人,調入2人,退休1人,年末在職人數42人,退休職工29人;監察大隊調入1人,退休1人,年末在職職工人數9人,退休人數2人;仲裁院調入1人,年末在職職工人數8人;人才中心調入2人,年末在職職工人數5人;托管中心調入2人,調出1人,年末在職職工人數8人;考試中心調入1人,年末在職職工人數5人;勞動能力鑒定中心年末在職職工人數4人;信息中心調入1人,年末在職職工人數4人;小貸中心無人員變動,年末在職職工人數3人。

社保局參參公事業編制48人(其中:工勤編制3人),年末在職人員46人,退休人員5人,與2017年末相比無變化。

就業局參公事業編制19人,其中:2個工勤編制。2018年單位在職在編人員無變化。

二、部門預算公開報表

2019年部門預算公開共含9張報表,公開范圍為本級預算及下屬單位預算。其中表8《2018年政府性基金預算支出表》無相關預算收支。

三、部門預算安排說明

分單位說明:

(一)局機關

1、部門預算收支總體情況

2019年預算收入4091.88萬元,其中:一般公共預算撥款3597.15萬元,上年結轉494.73萬元;預算支出4091.88萬元,其中:基本支出-人員支出及對個人和家庭的補助1573.69萬元,公用支出50萬元,項目支出2468.19萬元。收入同比增長383.18萬元,增幅為11.92%,其中:基本支出減少69.72萬元,降幅為4.83%,減少原因主要為人員減少(死亡、調出等);項目支出同比增長452.9萬元,增幅為25.54%,增長原因主要為城鄉居民基本養老保險市級補助增加385萬,其他項目增加67.9萬。

2、部門收入總體情況(見附件2表2)

2019年收入總計4091.88萬元,其中:一般公共預算收入3597.15萬元,占總收入的87.91%;上年結轉494.73萬元,占總收入的12.09%。

(1)一般公共預算財政撥款收入按功能科目分類,各種類型資金絕對數及占比如下:

一般公共服務支出580.19萬元,占總收入的14.18%,分別為:

2011002科目一般行政管理支出324萬元,占總收入的7.92%;

2011099科目其他人力資源事務支出100萬元,占總收入的2.44%;

2013204科目公務員事務支出8萬元,占總收入的0.19%。

②社會保障和就業支出3139.94萬元,占總收入的76.74%。分別為:

2080101科目行政運行915.58萬元,占總收入的22.38%;

2080102科目一般行政管理支出71.64萬元,占總收入的17.51%;

2080105科目勞動保障監察支出50萬元,占總收入的1.22%;

2080112科目人事爭議調解仲裁支出2萬元,占總收入的0.05%;

2080199科目其他人力資源和社會保障支出222.65萬元,占總收入的5.44%;

2080505科目機關事業單位基本養老保險繳費支出104.93萬元,占總收入的2.56%;

2080905科目軍隊干部轉業安置支出520.8萬元,占總收入的12.73%;

2082602科目財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助980萬元,占總收入的23.95%;

2082699科目財政對其他基本養老保險基金的補助20萬元,占總收入的0.49%;

③2060199科目其他科學技術支出22.56萬元,占總收入的0.55%。

④醫療衛生與計劃生育支出267.12萬元,占總收入的6.53%,其中:其中,行政事業單位醫療費57.12萬元,財政對城鎮居民已經醫療保險基金的補助210萬元。

⑤2130152科目農林水支出5萬元,占總收入的0.12%,主要為對高校畢業生到基層任職補助。

⑤2210201科目住房保障支出77.07萬元,占總收入的的1.88%。

(2)上年結轉494.73萬元,占總收入的12.09%,各種類型資金絕對數及占比如下:

①基本支出252.33萬元,占總收入的6.17%;

項目支出242.39萬元,占總收入的5.92%。

3、部門支出總體情況(見附件2表3)

1)支出預算總體情況

2019年預算支出4091.88萬元。其中:2018年預算撥款支出3597.15萬元,上年結轉支出494.73萬元。

按照支出功能科目分類

一般公共服務支出(201科目)572.19萬元(上年897.57萬元),同比下降325.38萬元,增幅為36.25%,下降原因主要為軍轉干部安置支出520.8萬元科目調整為2080905科目支出等。

社會保障和就業支出(208科目)3139.94萬元(上年2159.13萬元),同比增加980.81萬元,增幅為45.42%,增長原因主要軍隊專業干部安置支出520.8萬元科目調整為2080905科目,同時財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出同比增加385萬元等。

醫療衛生和計劃生育支出(210科目)267.12萬元(上年320.19萬元),同比下降63.44萬元,降幅為19.81%,下降原因主要為本年城鎮居民基本醫療保險市級補助同比減少250萬元等。

農林水支出(213科目)5萬元(上年56.7萬元),同比下降51.7萬元,降幅為91.18%,下降原因主要為本年度“三支一扶”大學生生活補助50萬元科目調整為2011099科目。

住房保障支出(221科目)77.07萬元(上年80.97萬元),同比下降3.9萬元,增幅為4.81%,增下降原因主要為減人減資。

按照基本支出和項目支出、事業經營支出分類

①基本支出1511.95萬元,同比增加70.88萬元,增幅為4.92%,增長原因主要為含有跨年度支出。

②項目支出2579.93萬元,同比增加487.51萬元,增幅為23.29%,增長原因主要為城鄉居民基本養老保險市級補助資金同比增加385萬元、軍隊轉業干部安置支出同比增加264.52萬元等。

③本單位無事業經營支出情況。

4、財政撥款收支總體情況(見附件2表4)

按照財政撥款收入分類,本單位 2019年財政撥款收入4091.88萬元(其中:一般公共預算撥款3597.15萬元,上年結轉494.73萬元),預算支出4091.88萬元,其中:一般公務服務支出580.19萬元,社會保障和就業支出3139.94萬元,科學技術支出22.56萬元,醫療衛生與計劃生育支出267.12萬元,農林水支出5萬元,住房保障支出77.07萬元。本年收支與去年比,收入增加120.11萬元,支出增加558.39萬元。主要原因是項目經費同比增加。

5、一般公共預算支出情況(見附件2表5)

2019年一般公共預算支出4091.88萬元,其中:基本支出1511.95萬元,項目支出2579.93萬元。按照支出功能科目分類具體如下:

一般公共服務支出580.19萬元,占總預算的14.18%;

社會保障和就業支出3139.94萬元,占總預算的76.73%;

醫療衛生與計劃生育支出267.12萬元,占預算的6.53%;

科學技術支22.56萬元,占總預算的0.55%;

農林水支出5萬元,占總預算的0.12%;

住房保障支出77.07萬元,占總預算的1.89%

6、一般公共預算支出情況(見附件2表6-1按經濟科目分類)

一般公共預算基本支出4091.88萬元,其中:基本支出1371.35萬元,項目支出2225.8萬元,上年結轉支出494.73萬元。

7、一般公共預算支出情況(見附件2表6-2按功能分類)

一般公共服務支出432萬元,社會保障和就業支出2815.96萬元,衛生健康支出267.12萬元,農林水支出5萬元,住房保障支出77.07萬元。

8、一般公共預算“三公”經費支出情況(見附件2表7)

一般公共預算 “三公經費”預算支出共計14.5萬元,其中公務接待費4.5萬元,因公出國(境)費4萬元,公務用車運行維護費6萬元。與2018年度“三公”經費預算數比減少1萬元,減少原因主要為壓縮接待費開支,公務用車出行減少。

9、政府性基金預算支出情況(見附件2表8)

本單位今年無政府性基金預算。

10、政府采購預算情況】

貨物類采購預算6萬元,主要為公務員年度考核手冊經費。

(二)社保局

1、部門收支總體情況(見附件2表1)

2019年收入預算10425.09萬元,其中:一般公共預算收入10377.73萬元,上年結轉47.36萬元;支出預算10425.09萬元,其中:基本支出1077.28萬元(人員支出507.49萬元,對個人和家庭的補助支出569.79萬元),公用支出48.76萬元,項目支出9299.05萬元。

2、部門收入總體情況(見附件2表2)

2019年本單位收入10429.09萬元,其中:上年結轉47.36萬元,占總收入的0.45%;本年度一般公共預算收入10377.73萬元。占總收入的99.55%。

1.一般公共預算財政撥款收入按功能科目分類,各種類型資金絕對數及占比如下:

1)社會保障和就業支出9877.37萬元,占總收入的94.75%。分別為:

2080101科目(行政運行)434.88萬元,占總收入的4.17%;

2080109科目(社會保險經辦機構)73萬元,占總收入的0.7%;

2080199科目(其他人力資源和社會保障管理事務支出)213.19萬元,占總收入的2.04%;

2080505科目(機關事業單位基本養老保險繳費支出)56.3萬元,占總收入的0.54%

2080507科目(對機關事業單位基本養老保險基金的補助)9100萬元,占總收入的87.29%

2)醫療衛生與計劃生育支出458.71萬元,占總收入的4.4%,其中:其中,各單位離休人員醫療經費94.6萬元,離休人員2018年超支醫藥費250萬元,建國初期參加革命工作退休人員醫療補助金79.2萬元,單位職工社保繳費支出34.91萬元。

3)住房保障支出41.65萬元,占總收入的的0.85%。

2.上年結轉47.36萬元,各種類型資金絕對數及占比如下:

1)社會保障和就業支出47.08萬元,占總收入的0.45%;

2)醫療衛生與計劃生育支出0.28萬元,占總收入的0.002%;

3、部門支出總體情況(見附件2表3)

1.支出預算總體情況

2019年預算支出10425.09萬元。其中:基本支出876.04萬元,占總支出的8.4%,項目支出9549.05萬元,占總支出的91.6%。

2.按照支出功能科目分類

1)社會保障和就業支出9924.45萬元,與去年7794.19萬元相比,增加2130.26萬元。主要原因:一是增加對機關事業單位基本養老保險基金的補助2100萬元;二是增資及進一步建設完善社保經辦機構系統共30.26萬元。

2080101科目支出434.88萬元,比去年428.57萬元增加6.31萬元,主要原因為人員增資。

2080109科目支出119.85萬元,比去年增加25.85萬元,原因為社保系統建設支出增加;

2080199科目支出213.19萬元,由于離休人員自然減員,與去年比,支出減少3.27萬元;

2080505科目支出56.53萬元,與去年比,由于社保基數增加,機關事業單位基本養老保險繳費增加1.37萬元;

2080507科目支出9100萬元,與去年比,增加2100萬元,用于對市本級機關事業單位基本養老保險收支缺口的補助。

2)醫療衛生與計劃生育支出458.99萬元。

2101101科目支出378.58萬元,與去年比,減少1.39萬元,其中:各單位離休人員醫療經費94.6萬元,比去年減少2.2萬元。離休人員2018年超支醫藥費250萬元,與去年比無變化,單位職工社保繳費支出34.91萬元,比去年增加1.74萬元。

2101199科目支出1.21萬元,比去年增加0.11萬元。

2101299科目支出79.2萬元,由于離休人員自然減員,支出比去年減少8.4萬元。

3)住房保障支出41.65萬元,由于公積金繳費基數調整,比去年增加0.66萬元,均為2210201科目支出。

 3.按照基本支出和項目支出、事業經營支出分類

1)基本支出876.04萬元,比上年增加3.59萬元,主要原因:一是在職人員增資、社保繳費及公積金繳費增加9.06萬元,二是離休人員自然減少,與去年比,支出減少5.47萬元。

2)項目支出9549.05萬元,比上年增加2093.6萬元,主要原因是增加市本級機關事業單位基本養老保險收支缺口補助2100萬元。

3)本單位無事業經營支出情況。

4、財政撥款收支總體情況(見附件2表4)

按照財政撥款收入分類,本單位 2019年財政撥款收入10425.09萬元(其中:一般公共預算撥款10377.73萬元,上年結轉47.36萬元),預算支出10425.09萬元,其中:社會保障和就業支出9924.45萬元,醫療衛生與計劃生育支出458.99萬元,住房保障支出41.65萬元,與去年比,收支均增加2096.67萬元,增長25.17%。主要原因是:增加“機關事業單位基本養老保險收支缺口補助“項目經費2100萬元。其他科目支出無太大變化。

5、一般公共預算支出情況(見附件2表5)

2019年一般公共預算支出10425.09萬元,其中:基本支出876.04萬元,項目支出9549.05萬元。按照支出功能科目分類具體如下:

1.社會保障和就業支出9924.45萬元,占總預算的95.2%。分別為:

2.醫療衛生與計劃生育支出458.99萬元,占總預算的4.4%。

3.住房保障支出41.65萬元,占一般公共預算財政撥款收入的0.4%。

6、一般公共預算基本支出情況(見附件2表6)

2019年度本單位基本支出預算876.04萬元,其中:工資福利支出507.49萬元,商品和服務支出48.76萬元,對個人和家庭補助319.79。

7、一般公共預算“三公”經費支出情況(見附件2表7)

一般公共預算“三公經費”預算支出共計5萬元,其中公務接待費2萬元,因公出國(境)費3萬元,無公車用車購置及公務用車運行維護費。與2018年度“三公”經費預算數比較無增減。

8、政府性基金預算支出情況(見附件2表8)

本單位今年無政府性基金預算。

(三)就業局

1、部門收支總體情況(見附件2表1)

2019年預算收入462.53萬元,其中:一般公共預算撥款415.33萬元,上年結轉47.2萬元;預算支出462.53萬元,其中:基本支出(人員支出及對個人和家庭的補助)222.86萬元,公用支出39.64萬元,項目支出200.03萬元。收支與2018年比,減少6.69萬元,下降1.42%。主要原因是:結余結轉資金規模縮小。

2、部門收入總體情況(見附件2表2)

2019年收入總計462.53萬元,其中:一般公共預算收入415.33萬元,上年結轉47.2萬元。

1)一般公共預算財政撥款收入按功能科目分類,各種類型資金絕對數及占比如下:

①社會保障和就業支出314.63萬元,占總收入的68.02%。分別為:

2080101科目(行政運行)193.53萬元,占總收入的41.84%;

2080199科目(其他人力資源和社會保障管理事務支出)50.6萬元,占總收入的10.94%;

2080505科目(機關事業單位基本養老保險繳費支出)20.50萬元,占總收入的4.43%;

2080799科目(其他就業補助支出)50萬元,占總收入的10.81%。

②醫療衛生與計劃生育支出12.71萬元,占總收入的2.75%,分別為:

2101101科目(行政單位醫療)12.3萬元,占總收入的2.66%;

2101199科目(其他行政事業單位醫療)0.41萬元,占總收入的0.09%。

③住房保障支出15.19萬元,占總收入的的3.28%。

④農林水支出120萬元,占總收入的的25.94%。

3、部門支出總體情況(見附件2表3)

1)支出預算總體情況

2019年預算支出462.53萬元。其中:2018年預算撥款支出415.33萬元,上年結轉支出47.2萬元。

2)按照支出功能科目分類

①社會保障和就業支出323.49萬元。

2080101科目支出193.53萬元,比2018年增加27.38萬元,原因是2019年人員經費增加;

2080199科目支出50.60萬元,比2018年減少37.96萬元,原因是該科目核算支出減少;

2080505科目支出20.50萬元,與去年比,由于單位人員經費增加,機關事業單位基本養老保險繳費增加1.72萬元;

2080799科目支出50萬元,預算與去年持平,用于促進農村勞動力轉移就業創業的專項經費和公益性崗位資金投入。

②醫療衛生與計劃生育支出12.71萬元。

2101101科目支出12.30萬元,與去年比,增加0.93萬元,

2101199科目支出0.41萬元,比去年增加0.03萬元。

③住房保障支出15.19萬元,由于單位人員經費增加,公積金繳費比去年增加1.21萬元,均為2210201科目支出。

④農林水支出120萬元,與去年持平。

3)按照基本支出和項目支出、事業經營支出分類

①基本支出262.5萬元,比去年增加4.35萬元,主要原因為正常的人員增資調整;

②項目支出200.03萬元,比去年減少11.04萬元。主要原因是2019年支出預算項目比2018年少。

③本單位無事業經營支出情況。

4、財政撥款收支總體情況(見附件2表4)

按照財政撥款收入分類,本單位 2019年財政撥款收入462.53萬元,預算支出462.53萬元,其中:社會保障和就業支出314.63萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.71萬元,住房保障支出15.19萬元,農林水支出120萬元。與去年比,收支均減少6.69萬元,下降1.42%。主要原因是:結余結轉資金規模縮小。

5、一般公共預算支出情況(見附件2表5)

2019年一般公共預算支出462.53萬元,其中:基本支出262.50萬元,項目支出200.03萬元。按照支出功能科目分類具體如下:

1)社會保障和就業支出314.63萬元,占總預算的68.02%。分別為:

2)醫療衛生與計劃生育支出12.71萬元,占總預算的2.75%。

3)住房保障支出15.19萬元,占一般公共預算財政撥款收入的3.28%。

4)農林水支出120萬元,占總預算的25.94%

6、一般公共預算基本支出情況(見附件2表6)

2019年一般公共預算基本支出228.33萬元,其中:人員支出175.61萬元,對個人和家庭的補助支出29.25萬元,公用支出23.47萬元。

7、一般公共預算“三公”經費支出情況(見附件2表7)

一般公共預算 “三公經費”預算支出共計2.9萬元,其中公務接待費2.5萬元;因公出國(境)費0.4萬元;無公車用車購置及公務用車運行維護費。與2018年度“三公”經費總體預算數持平。

8、政府性基金預算支出情況(見附件2表8)

本單位今年無政府性基金預算。

四、其他重要事項說明

分單位說明

(一)局機關

1、機關運行經費說明(見附件2表6)

2019年機關運行經費支出預算97.28萬元,102.9萬元,比2018年減少5.62萬元,下降主要原因為:減人減資。

2、政府采購2019年政府采購預算6萬元,主要為采購全市干部職工年度考核手冊20000本,預計6萬元。

3、國有資產占有情況

本單位年初固定資產總值3836702.8元,其中:車輛589150元,其他固定資產3247552.8元。

4、預算績效管理情況。

本單位2018年無項目預算支出編制績效目標。

5、項目支出安排情況說2468.19萬元,其中:

1)一般公共服務支出580.19萬元,其中:一般行政管理事務支出397.02萬元、軍隊專業干部安置支出4.25萬元、其他人力資源事務支出170.92萬元。

2)社會保障和就業支出1650.44萬元。其中:一般行政管理事務支出71.64萬元、勞動保障監察50萬元、勞動人事爭議調解仲裁支出2萬元、其他人力資源和社會保障事務支出6萬元、軍隊轉業干部安置520.8萬元、財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出980萬元、財政對其他基本養老保險基金的補助支出20萬元。

3)醫療衛生與計劃生育支出210萬元,主要為財政對城鎮居民已經醫療保險基金的補助支出。

4)科學技術支出22.56萬,主要為上年度結轉結余支出。

5)農林水支出5萬元,其中:對高校畢業生到村任職補助5萬元。

6、國有資本經營預算。

無國有資本經營情況

(二)社保局

1、機關運行經費說明(見附件2表6)

2019年本單位機關運行經費48.76萬元,主要為干部職工電話費補助5.2萬元,工會經費5.67萬元,其他交通費用(公務用車改革人員經費補貼)37.89萬元。

2、政府采購情況說明(見附件2表9)

本單位2019年度政府采購預算31萬元。其中:市政務服務中心人社分廳定制工作服20套預算支出10萬元,購買電腦20臺預算支出10萬元,購買打印機及攝像等設備各20套預算支出9萬元;工傷預防第三方評估驗收購買服務1批2萬元。

3、國有資產占有情況

本單位年初固定資產總值885011.67元,累計折舊655471元,賬面價值229540.67元,其中:車輛209246.67元,其他固定資產635177元。

4、預算績效管理情況。

本單位2018年無項目預算支出編制績效目標。

4、項目支出安排情況說明

本單位2019年項目共計9549.05萬元,其中:

1.社會保障和就業支出9219.85萬元。其中:社會保險經辦機構業務支出119.85萬元,機關事業單位基本養老保險基金缺口補助9100萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出329.2萬元。其中:離休人員2019年度超支醫藥費250萬元,建國初期參加革命工作退休人員醫療補助金79.2萬元。

5、國有資本經營預算。

無國有資本經營情況

(三)就業局

1、機關運行經費說明(見附件2表6)

2019年機關運行經費收入462.53萬元,其中:一般公共預算撥款415.33萬元,上年結轉47.2萬元;預算支出462.53萬元,其中:基本支出(人員支出及對個人和家庭的補助)222.86萬元,公用支出39.64萬元,項目支出200.03萬元。收支與2018年比,減少6.69萬元,下降1.42%。主要原因是:結余結轉資金規模縮小。

2、政府采購情況說明(見附件2表9)

本單位2019年無政府采購預算計劃。

3、國有資產占有情況

本單位年初固定資產總值1756046元,累計折舊1620862.08元,賬面價值135183.92元,其中:車輛196347元,其他固定資產1559699元。

4、預算績效管理情況

本單位2019年無項目預算支出編制績效目標。

5、項目支出安排情況說明

本單位2019年項目共計187萬元(不含上年結轉和結余),其中:

1)社會保障和就業支出67萬元。其中:其他人力資源和社會保障管理事務支出17萬元,其他就業補助支出50萬元。

2)農林水支出120萬元。主要為創業擔保貸款貼息120萬元。

6、國有資本經營預算

無國有資本經營情況

五、名詞解釋

1.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

2.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.2011002:人力資源事務-一般行政管理事務支出。

8.2011006:人力資源事務-軍隊專業干部安置支出。

9.2011099:人力資源事務-其他人力資源事務支出。

10.2080101:社會保障和就業支出-行政運行支出。

11、2080102:社會保障和就業支出-一般行政管理事務支出。

12、2080112:社會保障和就業支出-勞動人事爭議調解仲裁支出。

13、2080199:社會保障和就業支出-其他人力資源和社會保障事務支出。

14、2082602:社會保障和就業支出-財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助。

15、2082699:社會保障和就業支出-社會保障和就業支出-財政對其他基本養老保險基金的補助。

16、2101204:醫療衛生和計劃生育支出-財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助

17.2210201:指住房公積金,反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18、2101199:其他醫療保障支出。


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